В 2015 году МРСК Центра осуществлены капитальные вложения на сумму 12 973 млн руб. Все мероприятия Инвестиционной программы осуществлялись в соответствии с плановыми показателями и потребностями, утвержденными органами власти в регионах деятельности Компании.
В ходе осуществления инвестиций в отчетном году введено 4 785 км линий электропередачи и 1 228 МВА трансформаторной мощности. В отчетном году наблюдается существенный прирост мощности в результате приема на баланс и покупки имущества сетей других собственников — 6,7 тыс. км и 1,7 тыс. МВА, в том числе прием имущества дочерней компании ОАО «Яргорэлектросеть» — 3 976 км и 1 174 МВА.
Динамика объемов инвестиций МРСК Центра в 2013–2015 годах
Период
Капиталовложения (без НДС)
Ввод ОФ (без НДС)
Финансирование (с НДС)
Ввод мощности
Прирост мощности
млн руб.
км
МВА
км
МВА
2013
14 425
15 951
17 622
5 689
1 362
3 112
891
2014
12 177
12 913
14 245
5 110
1 107
2 560
602
2015
12 973
12 758
15 184
4 785
1 228
6 728
1 739
Ввод мощности в 2013–2015 годах
Объемы инвестиций в 2013–2015 годах,млн руб.
Направление и структура финансирования капитальных вложений
Структура финансирования капитальных вложений в 2013–2015 годах,млн руб.
В 2015 году МРСК Центра осуществлены капитальные вложения, объем финансирования которых составил 15 184 млн руб. с НДС. Финансирование инвестиций в отчетном году было направлено на реализацию следующих мероприятий:
45 % на техническое перевооружение и реконструкцию (далее — ТПиР) — 6 840 млн руб.;
54 % на новое строительство и расширение (далее — НСиР) — 8 209 млн руб.;
1 % на приобретение электросетевых активов, реализацию прочих программ и мероприятий (далее — прочие) — 135 млн руб.
15 184 млн руб.составил объем финансирования капитальных вложений МРСК Центра в 2015 году
Структура капитальных вложений в 2013–2015 годах,
млн руб.
Объем капитальный вложений, произведенных в течение 2015 года, составил 12 973 млн руб. Инвестиции в отчетном году были направлены на реализацию следующих мероприятий:
45 % на ТПиР — 5 787 млн руб.;
54 % на НСиР — 7 051 млн руб.;
1 % на приобретение электросетевых активов, реализацию прочих программ и мероприятий — 135 млн руб.
12 973 млн руб.составил объем капитальных вложений МРСК Центра в 2015 году
В течение 2015 года в структуре капитальных вложений произошли значительные изменения.
В структуре выполнения Инвестиционной программы отчетного года наибольшую долю занимают мероприятия по строительству и расширению. При этом доля данных мероприятий увеличилась с 44 % в 2014 году до 54 % в 2015-м, что было вызвано необходимостью выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей и развитием сетевой инфраструктуры в условиях ограниченных источников финансирования.
Снижение доли ТПиР в объеме капитальных вложений (с 56 % в 2014 году до 45 % в 2015-м) произошло за счет оптимизации программы ТПиР и реализации мероприятий по контролю удельных расходов строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
Распределение финансирования по направлениям в 2013–2015 годах,млн руб.
Направления финансирования
2015
2014
2013
Всего
15 184
14 245
17 622
Приоритетные проекты
125
295
756
ТПиР
56
126
279
Новое строительство
68
169
477
Программы особой важности
—
—
—
ТПиР
—
—
—
Новое строительство
—
—
—
Программы
2 092
2 391
2 878
ТПиР
1 805
2 384
2 848
Новое строительство
287
6
30
Технологическое присоединение (далее — ТП)
9 436
6 693
9 310
В том числе:
объекты ТП мощностью свыше 750 кВт (ВН, СН1)
1 650
610
1 037
объекты ТП мощностью от 100 до 750 кВт (СН2)
1 070
1 567
3 214
объекты ТП мощностью от 15 до 100 кВт
1 741
1 976
1 978
объекты ТП мощностью до 15 кВт
4 976
2 541
3 080
генерация
—
—
—
Распределительные сети
2 162
2 687
2 126
ТПиР
1 412
2 575
2 066
Новое строительство
749
113
60
Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)
336
561
1 040
Средства учета, контроля электроэнергии
72
306
350
Программы по обеспечению безопасности
47
112
91
Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов
110
8
12
Прочие программы и мероприятия
804
1 191
1 060
Справочно:
ТПиР
6 840
7 914
8 733
Новое строительство
8 209
6 282
8 802
Прочие
135
49
88
Информация о выполнении в 2015 году работ по приоритетным объектам приведена в Приложении к настоящему годовому отчету.
Финансирование инвестиций в 2015 году составило 15 184 млн руб., что выше на 6,6 % объема финансирования в 2014 году. Превышение вызвано увеличением объема финансирования мероприятий по технологичес- кому присоединению заявителей.
Проекты, финансирование которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета, МРСК Центра не реализовывались.
Результаты реализации Инвестиционной программы
В 2015 году мероприятия, реализованные МРСК Центра в рамках исполнения Инвестиционной программы, позволили достичь следующих результатов:
15 %составило повышение инвестиционной эффективности в 2015 году к 2012 году
2 703 млн руб.составил эффект от снижения инвестиционных затрат
В результате применения Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года (в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р) МРСК Центра по итогам 2015 года достигнут эффек т от снижения инвестиционных затрат в объеме 2 703 млн руб. (без НДС). Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации предусмотрено повышение инвестиционной эффективности на 30 % к 2017 году. Плановое значение к 2015 году в размере 15 % достигнуто.
164,6 млн кВт · чсоставил эффект от Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
По итогам 2015 года эффект от Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части снижения потерь электроэнергии составил 164,6 млн кВт · ч (план — 118,44 млн кВт · ч). Из них в части мероприятий, связанных с реализацией Инвестиционной программы Общества, снижение потерь составило:
за счет проведения мероприятий по снижению технических потерь — 7,12 млн кВт · ч (план — 4,45 млн кВт · ч), или 160 %.
за счет модернизации систем АИИС КУЭ и совершенствования систем учета — 49,85 млн кВт · ч (план — 45,34 млн кВт · ч), или 110 %.
на 21,8 %сократился показатель удельной аварийности
В 2015 году количество технологических нарушений снизилось на 19,5 % относительно 2014 года. Показатель удельной аварийности сократился на 21,8 % и составил 9,7 шт. на 1 000 единиц оборудования.
Долгосрочная инвестиционная программа МРСК Центра сформирована исходя из текущих производственных целей, задач и планов развития Компании и регионов ее присутствия и на основании утвержденных в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации инвестиционных программ филиалов МРСК Центра.
Плановые параметры Долгосрочной инвестиционной программы МРСК Центра на 2016–2020 годы (объемы финансирования и ввода основных фондов, вводимая мощность) приведены в Приложении к настоящему годовому отчету.
При разработке Долгосрочной программы Компанией учтены сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 годаУтверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р., требования отраслевой технической политики, а также данные прогноза социально- экономического развития регионов.
Объем плановых капиталовложений в 2016–2020 годах,
млн руб. без НДС