Ключевые показатели эффективности
Достижение приоритетных целей развития МРСК Центра оценивается применяемой в Компании системой ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ). Начиная с 2015 года состав КПЭ был существенно изменен. Новые показатели учитывают приоритеты, определенные
Стратегией развития электросетевого комплекса
Стратегия развития электросетевого комплекса утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №
Система КПЭ отражает достижение следующих целевых ориентиров:
- повышение надежности и качества энергоснабжения;
- увеличение безопасности энергоснабжения;
- снижение инвестиционных и операционных затрат;
- исполнение Инвестиционной программы.
Применяемая система КПЭ лежит в основе мотивации как генерального директора, так и менеджмента Компании — выполнение показателей определяет размер переменной части вознаграждения. Для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ. КПЭ генерального директора и их целевые значения ежегодно устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Компании. Показатели 2015 года определены Советом директоров на заседании 26 февраля 2015 года (протокол от 27.02.2015 № 03/15), вопрос № 5 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора МРСК Центра».
Информация о выполнении КПЭ доступна на сайте Компании.
| Годовые КПЭ | Целевое значение на 2015 год |
|---|---|
| Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — total shareholder return) |
≥ среднему значению показателя для компаний, входящих в базу расчета индекса ММВБ-Электроэнергетика (MICEX PWR) на конец отчетного периода, или ≥ среднему значению показателя за 3 последних года, предшествовавших отчетному |
| Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) | ≥ 0,9 |
| Снижение удельных операционных расходов | ≥ утвержденному в бизнес-плане |
| Уровень потерь электроэнергии | ≤ утвержденному в бизнес-плане |
| Достижение уровня надежности оказываемых услуг | 1 |
| Снижение удельных инвестиционных затрат | ≥ 15 % |
| Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | ≥ 95 % |
| Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | ≤ 1,1 |
| Показатель производительности труда | ≥ утвержденному в бизнес-плане |
| Квартальные КПЭ | Целевое значение на 2015 год |
| Отсутствие роста крупных аварий | Отсутствие роста |
| Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях | Отсутствие роста |
| Показатель финансовой устойчивости — коэффициент финансового левериджа |
≤ 1,5 или значения по бизнес-плану (с учетом группы кредитоспособности) |